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https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25502Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Campos, Sumaia Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T12:59:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T12:59:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25502 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Reestruturação organizacional da Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe: possíveis caminhos para melhora da eficiência administrativa | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública | por |
| dc.subject | Governança pública | por |
| dc.subject | Auditoria interna | por |
| dc.subject | Eficiência (Serviço público) | por |
| dc.subject | Governança organizacional | por |
| dc.subject | Controle interno | por |
| dc.subject | Auditoria governamental | por |
| dc.subject | Eficiência administrativa | por |
| dc.subject | Tribunal de Contas | por |
| dc.title | Proposta de reestruturação organizacional da Coordenadoria de Controle Interno do TCE-SE | pt_BR |
| dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Zambanini, Marcos Eduardo | - |
| dc.description.resumo | Nesse contexto, o aprimoramento da estrutura organizacional da Coordenadoria de Controle Interno (CCI) configura-se como uma prioridade estratégica, especialmente diante dos resultados do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) de 2017, que classificaram o Controle Interno do TCE-SE como “Insatisfatório”. Como parte do contexto deste estudo, o Tribunal deve buscar continuamente o aperfeiçoamento de suas práticas de controle interno, de modo a responder de forma mais consistente às avaliações do MMD-TC e às diretrizes da ATRICON. A implementação de uma proposta de reestruturação organizacional para a CCI, como apresentada neste PTT, constitui resposta às fragilidades identificadas na pesquisa. Nessa perspectiva, a adequada estruturação da CCI torna-se elemento central para o fortalecimento das atividades de auditoria, avaliação e consultoria, promovendo maior integração entre funções, aprimoramento dos processos organizacionais e alinhamento às boas práticas de governança e controle interno. O presente relatório técnico configura-se, assim, como um instrumento de apoio à gestão, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas e para o aprimoramento das políticas institucionais de controle interno no âmbito do TCE-SE. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Administração Pública | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração Pública (recursos educacionais e técnicos) | |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SUMAIA_SILVA_CAMPOS-Relatorio tecnico.pdf | 13,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
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